|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|
|
|
|
|
Мотовилівськослобідська сільська рада |
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|
|
|
|
|
розпорядження сільського голови№25 від 12.07.2019р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт |
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
1. |
( 0100000 ) |
Мотовилівськослобідська сільська рада |
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
2. |
( 0110000 ) |
Мотслобідська сільрада |
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
3. |
( 0110150 ) |
( 0111 ) |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –565500 гривень , у тому числі загального фонду – 565500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" , Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" , рішення сільської ради 01-37-VII від 12.12.2018р. "Про Мотовилівськослобідський сільський бюджет на 2019р." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
№
з/п |
Ціль державної політики |
7. Мета бюджетної програми |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
№
з/п |
Завдання |
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
№
з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
565 500 |
0 |
565 500 |
Усього |
565 500 |
0 |
565 500 |
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
№
з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
565 500 |
0 |
565 500 |
|
Усього |
565 500 |
0 |
565 500 |
11. Результативні показники бюджетної програми |
№
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело
інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал видачі довідок,журнал реєстрації звернення громадян |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
Розпорядження, рішення сесії, рішення виконкомів, книга обліку зареєстрованих актових засобів (смерть,шлюб,народження) |
239,00 |
0,00 |
239,00 |
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
розрахунок |
59,00 |
0,00 |
59,00 |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного |
од. |
розрахунок |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
працівника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
кошторис, штатний розпис |
146,00 |
0,00 |
146,00 |
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
динаміка зменшення кількості виконання листів,скарг,звернень в плановому періоді до фактичних показників попереднього року |
% |
шляхом розрахунку |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сільський голова |
|
|
|
Осадчий Є.В. |
|